Dados do Empenho

Número do Empenho: 2026010500001
Data do Empenho 05/01/2026
Tipo: Ordinário
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico Resgistro de Preço
Número do Processo: 001400000000001
Data do Processo 05/01/2026 00:00:00
Número do Contrato
Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00
Número do Convênio
Órgão 02 - PREFEITURA
Unidade Orçamentária 0014 - GABINETE DO PREFEITO
Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Fonte de Recurso: 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.92.99.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Credor: 21.169.733/0001-24 - AUTO POSTO SAO JOAO LTDA
Histórico: A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA À 2ª QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
Valor Empenhado: R$ 28.428,04
Valor Liquidado: R$ 28.428,04
Valor Pago: R$ 28.428,04

Liquidações

Número Data Valor
2026011400001 14/01/2026 R$ 28.428,04

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2026011400001 2026011500005 15/01/2026 00001 - BANCO DO BRASIL 1648-9 111079-9 030.820 R$ 28.428,04