Dados do Empenho

Número do Empenho: 2026010500013
Data do Empenho 05/01/2026
Tipo: Estimativa
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico Resgistro de Preço
Número do Processo: 001400000000005
Data do Processo 05/01/2026 00:00:00
Número do Contrato
Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00
Número do Convênio
Órgão 02 - PREFEITURA
Unidade Orçamentária 0014 - GABINETE DO PREFEITO
Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Fonte de Recurso: 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: 21.169.733/0001-24 - AUTO POSTO SAO JOAO LTDA
Histórico: REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
Valor Empenhado: R$ 200.000,00
Valor Liquidado: R$ 141.989,89
Valor Pago: R$ 119.070,23

Liquidações

Número Data Valor
2026012200006 22/01/2026 R$ 28.785,83
2026020600005 06/02/2026 R$ 22.992,57
2026022300005 23/02/2026 R$ 21.562,49
2026030400033 04/03/2026 R$ 22.847,44
2026031800005 18/03/2026 R$ 22.881,90
2026040600003 06/04/2026 R$ 22.919,66

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2026012200006 2026012600001 26/01/2026 00001 - BANCO DO BRASIL 1648-9 111079-9 030.820 R$ 28.785,83
2026020600005 2026021000044 10/02/2026 00001 - BANCO DO BRASIL 1648-9 2.794-4 030.820 R$ 22.992,57
2026022300005 2026022500017 25/02/2026 00001 - BANCO DO BRASIL 1648-9 2.794-4 030.820 R$ 21.562,49
2026030400033 2026031100051 11/03/2026 00001 - BANCO DO BRASIL 1648-9 2.794-4 030.820 R$ 22.847,44
2026031800005 2026040100003 01/04/2026 00001 - BANCO DO BRASIL 1648-9 111079-9 030.820 R$ 22.881,90