Dados do Empenho

Número do Empenho: 2026010500014
Data do Empenho 05/01/2026
Tipo: Estimativa
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico Resgistro de Preço
Número do Processo: 000900000000006
Data do Processo 05/01/2026 00:00:00
Número do Contrato
Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00
Número do Convênio
Órgão 02 - PREFEITURA
Unidade Orçamentária 0009 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, COMÉRCIO. SERV. E DESENV. SOCIOECONÔMICO
Ação: 2019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, COMÉRCIO, SERV. E DESENV. SOCIOECÔNOMICO
Fonte de Recurso: 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: 21.169.733/0001-24 - AUTO POSTO SAO JOAO LTDA
Histórico: REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
Valor Empenhado: R$ 350.000,00
Valor Liquidado: R$ 194.293,33
Valor Pago: R$ 161.261,63

Liquidações

Número Data Valor
2026012200003 22/01/2026 R$ 33.314,89
2026020400005 04/02/2026 R$ 33.248,88
2026022000003 20/02/2026 R$ 31.454,22
2026030400027 04/03/2026 R$ 30.833,19
2026031800006 18/03/2026 R$ 32.410,45
2026040600025 06/04/2026 R$ 33.031,70

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2026012200003 2026012700002 27/01/2026 00001 - BANCO DO BRASIL 1648-9 111079-9 030.820 R$ 33.314,89
2026020400005 2026021000047 10/02/2026 00001 - BANCO DO BRASIL 1648-9 2.794-4 030.820 R$ 33.248,88
2026022000003 2026022400007 24/02/2026 00001 - BANCO DO BRASIL 1648-9 3.619-6 030.820 R$ 31.454,22
2026030400027 2026032600001 26/03/2026 00001 - BANCO DO BRASIL 1648-9 3.619-6 030.820 R$ 30.833,19
2026031800006 2026032700007 27/03/2026 00001 - BANCO DO BRASIL 1648-9 3.619-6 030.820 R$ 32.410,45